令和8年度全会計予算総額420億円

行政

一般会計予算は273億7,700万円
前年度比24億670万円増

【一般会計・歳入】区分令和8年度令和7年度前年度対比
予算額構成割合予算額構成割合増減伸長率(%)
1 町税57億9,093万円21.254億5,412万円21.83億3,680万円6.2
2 地方譲与税3億6,386万円1.33億6,703万円1.5△317万円△0.9
3 利子割交付金1,300万円580万円720万円124.1
4 配当割交付金2,400万円0.12,000万円0.1400万円20.0
5 株式等譲渡所得割交付金2,500万円0.11,900万円0.1600万円31.6
6 法人事業税交付金7,600万円0.37,500万円0.3100万円1.3
7 地方消費税交付金12億4,800万円4.611億200万円4.41億4,600万円13.2
8 ゴルフ場利用税交付金1,500万円1,500万円
9 地方特例交付金1億円0.44,036万円0.25,963万円147.7
10 地方交付税63億9,000万円23.361億7,000万円24.72億2,000万円3.6
11 交通安全対策特別交付金600万円600万円
12 分担金及び負担金1億6,820万円0.61億8,643万円0.7△1,823万円△9.8
13 使用料及び手数料4億6,416万円1.74億6,488万円1.9△71万円△0.2
14 国庫支出金36億6,460万円13.436億1,508万円14.54,951万円1.4
15 道支出金20億8,284万円7.618億8,463万円7.51億9,821万円10.5
16 財産収入7,297万円0.31億4,906万円0.6△7,608万円△51.0
17 寄附金10億円3.77億9,000万円3.22億1,000万円26.6
18 繰入金19億5,261万円7.117億7,078万円7.11億8,182万円10.3
19 繰越金100万円100万円
20 諸収入4億7,520万円1.75億7,567万円2.3△1億47万円△17.5
21 町債34億4,360万円12.622億1,440万円8.912億2,920万円55.5
自動車税環境性能割交付金4,400万円0.2△4,400万円皆減
歳入合計273億7,700万円100.0249億7,029万円100.024億670万円9.6
【一般会計・歳出】区分令和8年度令和7年度前年度対比
予算額構成割合予算額構成割合増減伸長率(%)
1 議会費1億3,252万円0.51億3,234万円0.517万円0.1
2 総務費11億6,044万円4.216億8,966万円6.8△5億2,921万円△31.3
3 企画費17億7,946万円6.516億2,609万円6.51億5,336万円9.4
4 保健福祉費67億9,545万円24.864億1,475万円25.73億8,070万円5.9
5 町民生活費39億8,377万円14.624億245万円9.615億8,132万円65.8
6 産業振興費18億9,248万円6.917億8,773万円7.21億475万円5.9
7 建設費29億4,546万円10.821億393万円8.48億4,153万円40.0
8 教育費23億3,091万円8.529億3,430万円11.8△6億339万円△20.6
9 公債費26億2,731万円9.624億5,505万円9.81億7,225万円7.0
10 諸支出金7億2,232万円2.66億3,776万円2.68,456万円13.3
11 職員費30億183万円11.027億8,120万円11.12億2,063万円7.9
12 予備費500万円500万円
歳出合計273億7,700万円100.0249億7,029万円100.024億670万円9.6

※歳入・歳出ともに1万円未満を切り捨てているため、合計額は一致しません。

一般会計以外の予算の状況

特別会計 会計区分予算総額
国民健康保険事業勘定45億7,800万円
後期高齢者医療9億1,300万円
介護保険43億4,100万円
企業会計 会計区分予算総額
水道事業収益的支出9億6,132万円
資本的支出9億1,031万円
簡易水道事業収益的支出3億8,420万円
資本的支出5億6,770万円
下水道事業収益的支出11億4,430万円
資本的支出8億7,325万円

一般会計歳出 構成割合

  • 議会費 0.5%(1億3,252万円)
  • 総務費 4.2%(11億6,044万円)
  • 企画費 6.5%(17億7,946万円)
  • 保健福祉費 24.8%(67億9,545万円)
  • 町民生活費 14.6%(39億8,377万円)
  • 産業振興費 6.9%(18億9,248万円)
  • 建設費 10.8%(29億4,546万円)
  • 教育費 8.5%(23億3,091万円)
  • 公債費 9.6%(26億2,731万円)
  • 諸支出金 2.6%(7億2,232万円)
  • 職員費 11.0%(30億183万円)
※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

目次


広報おとふけ令和8年4月号

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発行日2026-03-25

令和8年度町政執行方針

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令和8年度全会計予算総額420億円

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主な予算の使い道

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子どもの成長をサポートする 放課後児童支援員を紹介します

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手話奉仕員養成講座を開催します

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児童扶養手当制度のご案内

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