総務課より
令和8年度予算編成は、国民健康保険特別会計を除き昨年度を上回るものとなりました。このうち、一般会計における歳入では、事業実施に伴い基金繰入金の総額で約 93%の増額となります。他方で、歳出では、図書館及び児童館の工事費(2年目)や防災センターの工事費(1年目)、庁舎の長寿命化対策などの普通建設事業費の増加により、一般会計当初予算の総額で約 20.3%の増額となっております。水道事業会計では、配水管の布設替工事等により増額となり、下水道事業会計についても、北部浄化センターの復旧に向けた更新工事等により増額となっています。
一般会計の歳出予算を町民1人当たりにすると
(令和8年2月28日現在の人口4,683人で算出)
約2,733千円
(前年度 約2,221千円)
歳入 128億円(単位:千円)
- 自主財源 10,952,501 (85.6%)
- 町税 5,107,929 (40.0%)
- 繰入金 3,824,037 (29.9%)
- 寄附金 1,350,003 (10.5%)
- その他の自主財源(繰越金など) 670,532 (5.2%)
- 依存財源 1,847,499 (14.4%)
- 国庫支出金 1,102,296 (8.6%)
- 県支出金 524,013 (4.1%)
- その他の依存財源(地方消費税交付金など) 221,190 (2.0%)
歳出 128億円(単位:千円)
- その他経費 6,567,243 (51.3%)
- 物件費 2,517,191 (19.7%)
- 補助費等 2,411,837 (18.8%)
- 繰出金 857,024 (6.7%)
- 積立金 800,181 (6.3%)
- 維持補修費 310,250 (2.4%)
- 貸付金 142,000 (1.1%)
- 予備費 42,029 (0.3%)
- 投資的経費 4,020,677 (31.4%)
- 普通建設事業費 3,993,677 (31.2%)
- 災害復旧事業費 27,000 (0.2%)
- 義務的経費 1,701,105 (16.0%)
- 人件費 1,264,422 (9.9%)
- 扶助費 432,690 (3.4%)
- 公債費 1,699 (0.0%)
令和 8 年度全会計当初予算額
(単位:千円)
| № | 会計名 | 令和 8 年度 | 令和 7 年度 | 対前年比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般会計 | 12,800,000 | 10,640,000 | 2,160,000 | 120.3% | ||
| 2 | 国民健康保険特別会計 | 803,000 | 870,000 | ▲ 67,000 | 92.3% | ||
| 3 | 介護保険特別会計 | 781,000 | 760,500 | 20,500 | 102.7% | ||
| 4 | 後期高齢者医療特別会計 | 118,500 | 99,000 | 19,500 | 119.7% | ||
| 5 | 水道事業会計 | 収入 | 620,722 | 収入 | 558,660 | 62,062 | 111.1% |
| 支出 | 653,555 | 支出 | 598,321 | 55,234 | 109.2% | ||
| 6 | 下水道事業会計 | 収入 | 934,933 | 収入 | 754,283 | 180,650 | 123.9% |
| 支出 | 986,216 | 支出 | 813,463 | 172,753 | 121.2% | ||
